为推进公司年度内审工作,7月11日,市城投公司召开内审工作推进会,公司审计法务部、纪检监察室等相关人员参加会议。
会议听取了正在开展的“纪审联动”专项审计、所属审图中心全面审计阶段性成果,并对下一阶段内审工作进行安排部署,明确完成时限。
会议指出,要深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神,充分认识内部审计在规范管理、防范风险、促进改革、提升治理水平中的积极作用,积极拓展审计监督广度和深度;要严格根据公司2025年度内部审计工作计划,坚持应审尽审、凡审必严,紧盯重点领域、重点岗位和重要环节,继续推进“纪审联动”专项审计、所属审图中心全面审计等项目,做好审计揭示问题的“上半篇文章”;公司审计法务部与纪检监察室要继续加强工作沟通、资源共享,形成纪审相向而行、同向发力的良好机制,持续提升内部监督效能,推动“纪审联动”走深走实。